Προς το περιεχόμενο
  • 0

ποιοι λογ/σμοι οτε,κινητων και δεη καταχωρουμε στα βιβλια


dodos

Ερώτηση

θα ηθελα να ρωτησω μια απλη ερωτηση σε σχεση με του λογ/σμους (δεν ρωταω για αναμορφωση ,ποσοστο που εκπιπτουν κ.τ.λ.)

1.ρωταω λοιπον οι λογ/σμοι ολοι οι παραπανω που αναφερουν εκπιπτουν μονο σε περιπτωση που εχουν εξοφληθει?

 

2.στα διπλογραφικα βιβλια μπορουμε να καταχωρησουμε λογ/σμο που δεν εχει εξοφληθει πιστωνοντας

το  53.98?

 

3.στα απλογραφικα βιβλια μονο οταν εχουν εξοφληθει ? η δεν εχει σημασια ?οταν αφορουν προηγουμενη περιοδο και εξοφλουνται στην επομενη στα απλογραφικα τι κανετε?με τι ημερομηνια τα καταχωρηται?

(στα διπλογραφικα τα παμε στον 56  οκ)

 

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Προτεινόμενες αναρτήσεις

  • 0

ΕΡΩΤΗΣΗ ; ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΗΣ ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΖΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ,ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ (ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΦΟΡΑ ) ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ?)ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΕΒΑΙΑ)

 Μπορεί .

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

σε επαγγελματική μίσθωση καταχωρούμε υποχρεωτικά το χαρτόσημο(3,6%)στα βιβλία του μισθωτή αν δεν καταγράφεται στις σημειώσεις του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου(δεν υπάρχει έγγραφη μισθωτική σχέση) ή όχι?

 

 

Στην επαγγελματική μίσθωση υπάρχει χαρτόσημο 3% και ο συνακόλουθος ΟΓΑ 20% επί αυτού , συνολικά δηλαδη 3,6%. Αυτό αποδίδεται στο δημόσιο με τη φορολογική δήλωση του εκμισθωτή . Ποιός το επιβαρύνεται όμως αυτό ? Ο μισθωτής ή ο εκμισθωτής?. Αυτό το προβλέπει το μισθωτήριο συμβόλαιο. Στην περίπτωσή σας βλέπω ότι δεν υπάρχει εγγραφο μισθωτήριο . Καλό είναι να κάνετε γιατι πιθανόν να έχετε θέμα και με τη φορολογηική αναγνώριση του μισθώματος . Εφοσον  η μίσθωση είναι προφορική μπορέιτε να κάνετε ότι θέλετε πχ να περάσετε ως δαπάνη στα βιβλία του μισθωτή και το χαρτόσημο . Αλλά κατά τη γνώμη μου είστε στον "αέρα "

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

Στην επαγγελματική μίσθωση υπάρχει χαρτόσημο 3% και ο συνακόλουθος ΟΓΑ 20% επί αυτού , συνολικά δηλαδη 3,6%. Αυτό αποδίδεται στο δημόσιο με τη φορολογική δήλωση του εκμισθωτή . Ποιός το επιβαρύνεται όμως αυτό ? Ο μισθωτής ή ο εκμισθωτής?. Αυτό το προβλέπει το μισθωτήριο συμβόλαιο. Στην περίπτωσή σας βλέπω ότι δεν υπάρχει εγγραφο μισθωτήριο . Καλό είναι να κάνετε γιατι πιθανόν να έχετε θέμα και με τη φορολογηική αναγνώριση του μισθώματος . Εφοσον  η μίσθωση είναι προφορική μπορέιτε να κάνετε ότι θέλετε πχ να περάσετε ως δαπάνη στα βιβλία του μισθωτή και το χαρτόσημο . Αλλά κατά τη γνώμη μου είστε στον "αέρα "

από τη στιγμή που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά μισθωτήριο από τον εκμισθωτή και το έχει αποδεχτεί ο μισθωτής μέσω του λογαριασμού του στο taxis , δε μπορώ να διανοηθώ ότι υφίσταται η πιθανότητα απόρριψης της δαπάνης του ενοικίου. Όσο για το άλλο θέμα με καλύψατε πλήρως.Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

από τη στιγμή που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά μισθωτήριο από τον εκμισθωτή και το έχει αποδεχτεί ο μισθωτής μέσω του λογαριασμού του στο taxis , δε μπορώ να διανοηθώ ότι υφίσταται η πιθανότητα απόρριψης της δαπάνης του ενοικίου. Όσο για το άλλο θέμα με καλύψατε πλήρως.Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας

 Απο τι στιγμή που εχει υποβληθεί ηλεκτρονικά μισθωτήριο ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΑ ΕΝΑ και ρυθμίζετε τα πάντα . ΑΠΛΆ ΠΡΆΓΜΑΤΑ .

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

σε επαγγελματική μίσθωση καταχωρούμε υποχρεωτικά το χαρτόσημο(3,6%)στα βιβλία του μισθωτή αν δεν καταγράφεται στις σημειώσεις του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου(δεν υπάρχει έγγραφη μισθωτική σχέση) ή όχι?

?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

το θέμα με τον τρόπο που θα χειριστούμε το θέμα της καταχώρησης στην ΜΥΦ των λογαριασμών ΔΕΚΟ,κινητών-συνδρομών κλπ που αφορά και τις 2 χρήσεις (2014-2015) το έχουμε λύσει? και κυρίως από 1/1/2015 που αναμένουμε αυτές οι δαπάνες να καταχωρούνται όχι ώς λοιπές, αλλά "χονδρικώς"..επίσης πώς χειριζόμεθα και την καταχώρηση για λόγους ΦΠΑ σε αυτές τις περιπτώσεις? δηλ. πχ έχεις έναν λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας με ημερομηνία έκδοσης 3/1/2015 και αφορά χρήση 2/12/14 με 2/1/15. Πώς το καταχωρούμε για το ΦΠΑ?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

το θέμα με τον τρόπο που θα χειριστούμε το θέμα της καταχώρησης στην ΜΥΦ των λογαριασμών ΔΕΚΟ,κινητών-συνδρομών κλπ που αφορά και τις 2 χρήσεις (2014-2015) το έχουμε λύσει? και κυρίως από 1/1/2015 που αναμένουμε αυτές οι δαπάνες να καταχωρούνται όχι ώς λοιπές, αλλά "χονδρικώς"..επίσης πώς χειριζόμεθα και την καταχώρηση για λόγους ΦΠΑ σε αυτές τις περιπτώσεις? δηλ. πχ έχεις έναν λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας με ημερομηνία έκδοσης 3/1/2015 και αφορά χρήση 2/12/14 με 2/1/15. Πώς το καταχωρούμε για το ΦΠΑ?

Εξαιρετικά, για το ημερολογιακό έτος 2014, τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο από τη Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού (από την Ε.Υ.Δ.Α.Π., τις δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία), δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες, υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών, τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη), στις οποίες, επίσης, δεν καταχωρούνται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η..

1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 η φράση «για το ημερολογιακό έτος 2014,», καταργείται.

Και για το 2015 κλπ πάνε στις λοιπές,οπότε οκ.

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

Εξαιρετικά, για το ημερολογιακό έτος 2014, τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο από τη Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού (από την Ε.Υ.Δ.Α.Π., τις δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία), δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες, υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών, τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη), στις οποίες, επίσης, δεν καταχωρούνται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η..

1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 η φράση «για το ημερολογιακό έτος 2014,», καταργείται.

Και για το 2015 κλπ πάνε στις λοιπές,οπότε οκ.

πολύ ωραία. Ευχαριστώ για την επισήμανση

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

ασχετο αλλα να κανω μια ερωτηση

τα εσοδα των συμβολαιογραφων πως πανε στη μυφ 2014

καθαρα δικαιωματα η ακαθαριστα εσοδα?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

και εγω (ενα απο τα πολλα )ασχετα να μην ανοιγουμε ενοτητα, επειδη δεν ξερω απο φυσικο αεριο, οι λογαριασμοι απο το 2011 δεν εχουν φπα σωστα ή λαθος;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

ασχετο αλλα να κανω μια ερωτηση

τα εσοδα των συμβολαιογραφων πως πανε στη μυφ 2014

καθαρα δικαιωματα η ακαθαριστα εσοδα?

 

Το καθαρό ποσό (αμοιβή του συμβολαιογράφου) χωρίς τα δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. και Τ.Α.Σ.

 

Υ.Γ.

Το έκτρωμα σε όλο του το μεγαλείο...

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

Καλημερα.Λογ/σμος Δεη απο επιχείρηση με επιπλωμένες κατοικίες ο οποίος εκδίδεται στο όνομα του εκμισθωτή καταχωρείτε στα έξοδα?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0

Μια ΕΠΕ εκμισθώνει σε μια Α.Ε ένα κτήριο......Η μισθώτρια από το ενοίκιο του Ιουλίου

αφαίρεσε ένα ποσόν που αντιστοιχεί στο ΤΑΠ του πρώτου εξαμήνου, και κατέθεσε το υπόλοιπο σε τράπεζα.

Ποια λογιστική εγγραφή πρέπει να κάνω?

 

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 0
1 ώρα πριν, solwn 1 είπε

Μια ΕΠΕ εκμισθώνει σε μια Α.Ε ένα κτήριο......Η μισθώτρια από το ενοίκιο του Ιουλίου

αφαίρεσε ένα ποσόν που αντιστοιχεί στο ΤΑΠ του πρώτου εξαμήνου, και κατέθεσε το υπόλοιπο σε τράπεζα.

Ποια λογιστική εγγραφή πρέπει να κάνω?

 

δεν ξέρω   και  άλλα και ολο  αυτό που λες ειναι σύσσωμο ;;; πχ αν κάποιος πληρωσει τον ε.ν.φ.ι.α τον άλλο μηνά  του ακίνητου και δώσει το υπόλοιπο πια έγγραφη πρέπει να κάνεις ;;; το ΤΑΠ τι ειναι;;; λογικά πρέπει να φανεί ότι εξόφλησες το ενοίκιο του μηνά με έναν ενδιάμεσο λογαριασμό που θα έχεις το τ.α.π για να συμφωνεί ταμείο ενοίκια  . 

όλα με λογαριασμούς  για να το τακτοποιήσεις  αλλιως πας στην απλή λύση 38 62 σύνολο κατάθεση πχ τράπεζας  και τα υπολοιπα στο χέρι με απόδειξη έξτρα χειρόγραφη που θα σου δώσει  και ξεχνάς το τ.α.π .

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Σύνδεση τώρα
  • Πλοηγούταν πρόσφατα   0 μέλη

    • Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι χρήστες που να βλέπουν αυτή τη σελίδα.

×
×
  • Δημιουργία νέου...