Jump to content

nick63

simple Members
  • Content Count

    270
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    2

Posts posted by nick63


  1. 1 ώρα πριν, asteras5 είπε

    Να ρωτήσω κάτι? ΤΙ θα γίνει εάν στο μεταξύ έχουν αλλάξει τα εισοδήματα του και δεν δικαούται το ΚΕΑ?

    Αυτό είναι το νόημα της τροποποιητικής? 

     

    Η τροποποιητική θα "ψάξει" για εισοδήματα από 01/07/2017 έως 31/12/2017. Με αυτά τα στοιχεία θα σου πει αν δικαιούται εκ νέου ή όχι.


  2. 15 ώρες πριν, grigorislembessis είπε

    Ναι. Εγώ βάζω στις σημειώσεις οτι η περίοδος αφορά τις αναγραφόμενες ημέρες και όχι ολόκληρο μήνα. 

    Αλλιώς φαντάζομαι πρέπει να υπολογίσεις το μήνα αναλογικά και μετά στο Ε2 τα γράφεις με λεπτομέρειες...

    Ωραία, αλλά αν περάσουν 100 πελάτες μέσα στον χρόνο , όταν κάνουμε το Ε2 τι θα βάλουμε ?

    100 εγγραφές ανά ακίνητο ?


  3. Στις 7/23/2017 στις 6:32 ΜΜ, grigorislembessis είπε

    Εννοείται προς το παρόν με την εφαρμογή των μισθώσεων και βλέπουμε όταν φτιάξουν το μητρώο.

    Χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία.

    Πως κάνουμε τις εγγραφές βραχυχρόνιων μισθώσεων στην εφαρμογή των μισθώσεων μέχρι να ανοίξει το μητρώο ?

    Συγκεκριμένα βάζουμε το διάστημα (2-3 μέρες) και μετά το συνολικό ποσό για όλες τις μέρες στο πεδίο του μηνιαίου μισθώματος ?


  4. On 12/30/2017 at 12:35 ΜΜ, KABONTOROS said:

    Υπάρχει υποχρέωση για το τέλος,όταν κάποιος πάει για λίγη ώρα και για συγκεκριμένο λόγο.............. ,για να ξεδώσει,θα επιβάλλεται?Όχι διανυκτέρευση.

    Σε αυτήν την περίπτωση , αν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη πράξη πρέπει να επιβάλλεται. Τίποτα δεν είναι τζάμπα δυστυχώς.

    Αν δεν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη πράξη ,νομίζω ότι πρέπει να κοπεί πιστωτικό.


  5. On 12/28/2017 at 2:33 ΜΜ, access said:

    Χρόνια πολλά taxheven team

    ψάχνω αλλά οδηγίες εφαρμογής πουθενά, ιδέες?

    Αυτά που ξέρω είναι ότι

    Δεν θα υπολογίζεται ΦΠΑ επί του τέλους. Είναι ανά διανυκτέρευση. Είναι πάγιο ποσό ανάλογα με την κατηγορία του Ξενοδοχείου (αστέρια) ή ενοικιαζόμενα δωμάτια (κλειδιά) . Θα αποδίδεται στο Δημόσιο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

    Χρόνια πολλά και καλή δύναμη.


  6. Πολύ μου άρεσε ότι ο υπόχρεος σε υποβολή της αίτησης , θα μπορεί να διαγράφει άτομα που εμφανίζονται σαν φιλοξενούμενοι του.

    "Η επιλογή αυτή συνιστά καταγγελία προς την οικεία ΔΟY σε βάρος του εμφαινόμενου ως φιλοξενούμενου περί ψευδούς υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στη συνέχεια ο αιτών δύναται να προχωρήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης.  "

    Χμ...θα γίνει χαμός.


  7. On 5/12/2017 at 2:37 ΜΜ, STRIGKLA said:

    αυτό θα ισχύσει και για του χρόνου ή θα έχει απαραίτητη προϋπόθεση η σύμβαση να έχει ανέβει στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ? Θα μπορούμε να τσεκάρουμε το 019 αν ο εργοδότης δεν έχει στείλει ΑΠΔ? 

    Είναι άσχετο το ανέβασμα στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ , με το τσεκάρισμα του κωδικού 019.

    Ο κωδικός 019 έχει σχέση με την "Κατάσταση συμφωνητικών της παρ.16,άρθρο 8, Ν.1882/90" μέσω TAXIS.

    Όπως σου είπε και ο συνάδελφος, άλλο το ασφαλιστικό και άλλο το φορολογικό πλαίσιο.


  8. 13 ώρες πριν, ponzi said:

    Συμβουλή: Η χρήση του κόμματος και των σημείων στίξης: http://www.teicrete.gr/users/kutrulis/Glosika/Stixi.htm

    Ερώτηση: Σε ποιον κωδικό θα δηλώνατε τους μηδενικούς τόκους και σε ποιον τις καταθέσεις?

    Sono due giorni che mi cerco. Non ricordo piu' dove mi sono messo.

    Να είσαι καλά ponzi , με έκανες και γέλασα...

    "ma che colore ha una giornata uggiosa"


  9. Ναι αυτό που σου λέει ο παραπάνω συνάδελφος. Με το βιβλιάριο υγείας της Πρόνοιας έχει όλες τις καλύψεις στα Δημόσια Νοσοκομεία. Ακόμη εναλλακτικά αν μπορέσει να γραφτεί στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ νομίζω ότι έχει τις ίδιες καλύψεις με παραπάνω.


  10. 26 λεπτά πριν , DENNY said:

    Καλημέρα

    Πριν απο κανα μηνα ειχα κανει τροποποιητικές δηλώσεις ε9 για τα ετη 2014,2015,2016 με διορθωση της επιφανειας και του ποσοστου συνιδιοκτησιας αγροτεμαχιου .

    Στο 2018 δεν εμφανιζονται οι μεταβολές που έγιναν ...

    Τωρα πωληθηκε το αγροτεμαχιο .

    Τι πρεπει να κανω ;;

    α.να διορθωσω τα στοιχεια του αγροτεμαχιου και μετα να το διαγραψω ;;;(δε γινεται ταυτοχρονα οποτε υποθετω πρεπει να γινουν 2 υποβολες) ή

    β.να το διαγραψω οπως είχε αφού ούτως η αλλιώς πουλήθηκε ;;;

     

     

    Περίμενε να ανοίξει το 2017 για να το μεταφέρεις στο 2017 και μετά και στο 2018.

    Στο 2018 περνάς την πώληση και θα "φύγει".


  11. 3 ώρες πριν, TOYRONIDIS said:

    Καλησπέρα.

    Σε απλογραφικά βιβλία και χωρίς να γίνεται απογραφή, τι γίνεται σε περίπτωση καταστροφής εμπορευμάτων? Φαρμακείο που προτίθεται να καταστρέψει παλιά ληγμένα φάρμακα. ποιές η εργασίες που πρέπει να γίνουν και πως θα απεικονιστεί λογιστικά και φορολογικά?

    Μα νομίζω ότι τα ληγμένα φάρμακα τα μαζεύουν οι φαρμακοποιοί και τα δίνουν κάπου.


  12. 2 ώρες πριν, HARIS_K said:

     

     

     

     

    Κάποια άλλη άποψη ;

    Ας του κάνει σύμβαση για τον Αύγουστο + Σεπτέμβριο 2017 και να σπάσει την τιμολόγηση του Σεπτέμβρη σε 2 ποσά (Αυγ+Σεπτ)

    Νομίζω είναι ίδιο το κόστος για τον εργοδότη.


  13. On 9/20/2017 at 1:46 ΜΜ, JVA said:

    ΑΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ 300 ΤΟ ΜΗΝΑ 3600 ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟ ΤΠΥ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ 300 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% ΓΙΝΕΤΑΙ ? ΣΕ ΠΟΙΟ ΠΟΣΟ? ΤΟ ΟΡΙΟ ΕΙΝΑΙ 300 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΡΑ...

    Έχω την ίδια περίπτωση (3.500 το χρόνο με σύμβαση , με μηνιαία τιμολόγηση 291,66 ευρώ)

    Έχω περάσει από 4 ΔΟΥ και δεν πήρα απάντηση σε αυτό, ούτε αν η παρακράτηση φόρου γίνετε πριν ή μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου.

    Η καλύτερη απάντηση που πήρα από εφοριακό για το θέμα ήταν "εγώ δεν είμαι λογιστής"


  14. 2 λεπτά πριν , PROAKIS said:

    η εργοδοτική εισφορά γιατί να μπει στα βιβλία του μπλοκάκια  ως έξοδο ,ponzi?

    αν κατάλαβα για τα βιβλία του μπλοκάκια μιλάμε.

     

    Για τα βιβλία του μπλοκάκια μιλάμε. Δεν νομίζω ότι η εργοδοτική εισφορά έχει σχέση με τον μπλοκάκια.

    Τα μηχανογραφικά θέματα είναι 2

    - Η παρακράτηση φόρου δεν πάει 20% στην αξία που θα υπολογίσει ΦΠΑ ,αλλά αξία - ειφορές εργαζόμενου

    - Η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου δεν μου βγαίνει να την καταχωρήσω με μια κίνηση με την καταχώρηση του ΤΠΥ.

    Νομίζω ότι αν καταχωρήσω την εισφορά εργζ σαν έξοδο είμαι ο.κ.


  15. πριν μία ώρα, PROAKIS said:

    κάνε προς το παρόν.

    έσοδα για φπα       εισφ.εφκα  ( καθαρά έσοδα)

    120                             πχ. -20                       100.

    και ανάλογα θα δεις τι θα κάνεις.    τι οδηγίες θα δώσουν για το Ε3.  γιατί αυτό το 20% θα χτυπήσει σαν φόρος ,αν δεν βρει αναλογούντα ΄έσοδα.

    ανάλογα τι θα πουν το γυρνάς στα  έξοδα. ,με + εσφ.ικα στο τέλος του χρόνου.

    για τις εργοδοτικές δεν νομίζω να εμπλέκεται ο μπλοκάκιας κάπου.

    Ξέρει τι θα τιμολογίσει κάθε μήνα και στην ουσία το τιμολόγιο τους το υπαγορεύει το λογιστήριο της εταιρείας που δουλεύει.

    Το πρόβλημά μου όπως κατάλαβε ο PROAKIS είναι μηχανογραφικό.

    Κατάλαβα ότι στο πρόγραμμα της epsilon , δεν μπορεί να βάλεις λογαριασμό εξόδου σαν κράτηση. Δέχετε μόνο φόρους (54)

    ούτε μπορείς να βάλεις τον 55 , γιατί δεν θα κλείσει ποτέ.

    Έτσι αν την ασφαλιστική παρακράτηση του εργαζόμενου στο τιμολόγιο, την περάσω σαν έξοδο με άλλη κίνηση (σαν να πλήρωνε ο ίδιος τον ΕΦΚΑ) νομίζω ότι και η ΜΥΦ θα είναι εύκολη και το σύνολο των εισφορών εργαζόμενου στο τέλος της χρονιάς.


  16. Καλησπέρα,

    Έχω κολλήσει λίγο στην καταχώρηση τιμολογίου παροχής μηχανικού (μπλοκάκιας άρθρο 39 παρ.9) στα απλογραφικά.

    Εκτός από την παρακράτηση φόρου 20% που την υπολογίζουν πλέον : Αμοιβή - ΕΦΚΑ εργζ.

    έχει και την παρακράτηση ΕΦΚΑ εργαζόμενου που λογικά είναι έξοδο για τον μηχανικό, Πως τα καταχωρείτε ?

    κάνετε ξεχωριστή εγγραφή σαν έξοδο για τον παρακρατούμενο ΕΦΚΑ ?

    Ευχαριστώ.


  17. Δημήτρη ότι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιό δυνατό.

    Βέβαια μόνο εσύ ξέρεις τι τράβηξες πέρα από αυτά που λέμε εδώ μέσα.

    Καλή δύναμη και τύχη σε όλους μας που είμαστε σε αυτό το επάγγελμα...

     


  18. μόλις τώρα, asteras5 said:

    Συγνώμη συνάδελφοι που επανέρχομαι αλλά έχω μπερδευτεί είπαμε

    αναδρομικά αποδοχών

    έτος αναφοράς 2014=φορολογικό=2014=χρήση 2014

    έτος αναφοράς 2013= οικονομικό 2013= χρήση 2012 

    Σωστά τα καταλαβαίνω??? 

    έτος αναφοράς 2013 = οικονομικό 2014 = χρήση 2013


  19. Έχετε υποβάλλει χειρόγραφη δήλωση για αναδρομικά φορολογικού 2015 ?

    Άν την υποβάλλεις ηλεκτρονικά την θεωρεί εκπρόθεσμη δήλωση.

    Οι εφορίες εδώ και 3 μήνες λένε ότι δεν παραλαμβάνουν. Υπάρχει κάποια ΠΟΛ για το θέμα ?

    Ευχαριστώ.


  20. 19 ώρες πριν, dodos said:

    Αυτή την διευκρινιστική την περιμένουμε ένα μήνα τωρα. Σύμφωνα με την ΚΥΑ είναι μόνο ο ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας και δεν μπορούν να βάλλουν πρόστιμο για κάτι που δεν έχουν νομοθετήσει. Απο 4 Μαΐου έχουμε υποβάλλει ερώτημα τι γίνεται με όσους έχουν έδρα το σπίτι , είναι μπλοκάκιδες και γενικά δεν έχουν επαφή με το κοινό αλλά έχουν μόνο επιχειρήσεις για πελάτες . Βέβαια δεν έκανα τον κόπο να μας απαντήσουν ακόμη.

    ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΑΛΩΝΙΑΤΗ ,ΑΠΛΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ,ΑΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

    AN EXEI ΓΙΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΣ 27/7 ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΤΟ pOS ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ?

    Αν η σύμβαση είναι μέχρι 27/07 δεν έχεις πρόβλημα. Εσύ έκανες αυτό που σου λένε, αν η Τράπεζα κάνει 1 μήνα να παραδώσει το POS δεν είναι δικό σου πρόβλημα.


  21. πριν μία ώρα, dodos said:

    μονο ο κυριος καδ για pos

    εξαιρουνται τα μπλοκακια

    Νομίζω από το νόμο υπάρχουν σωρευτικά 2 προυποθέσεις.

    ΚΑΔ + Συναλλαγές με ιδιώτες καταναλωτές.

    Δεν έχει σχέση το "μπλοκάκιας" , ένας μπλοκάκιας που έχει τουλάχιστον 75% του τζίρου με 2 εργοδότες αλλά κάνει και 2-3 συναλλαγές λιανικής το χρόνο ΠΡΕΠΕΙ να βάλει POS.


  22. πριν μία ώρα, vvoula said:

    Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η βασική ενίσχυση φορολογείται από το πρώτο ευρώ ενώ οι πράσινες και οι συνδεδεμένες φορολογούνται μόνο κατά το μέρος που, αθροιζόμενες, υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Ωστόσο κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενισχυσης φέρει υποχρέωση αναγραφής στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, αρχικά, για πληροφοριακούς σκοπούς (Πίνακας Ε΄, κωδικοί 901, 902, 903, 907, 908, 910, 911, 912, 913 και 914). Το ποσό της βασικής ενίσχυσης (κωδ.901) από το πρώτο ευρώ καθώς και το άθροισμα των πράσινων (κωδ.902) και συνδεδεμένων ενισχύσεων (κωδ.903) για το μέρος άνω των 12.000 ευρώ, μεταφέρεται στη δεύτερη σελίδα του εντύπου για να προσμετρηθούν στη διαμόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (Πίνακας ΣΤ΄ κωδικός 644). Σημειώνεται ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν εισοδηματικές ενισχύσεις ενώ όλες οι περιπτώσεις των επενδυτικών επιδοτήσεων (κωδικοί 907, 910 και 913) καθώς και οι λοιπές περιπτώσεις των εισοδηματικών ενισχύσεων (κωδικοί 908, 911 και 914) δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (σχετικό το 175019/01.12.2016 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ).

    εγω εχω βασικη ενισχυση κωδικος 901=1096,57ευρω και πρασινη κωδικος 902=547,19 συμπληρωνω αυτα τα πεδια μονο? μετα τι αλλο συμπληρωνω??? γραφω την πρασινη ενισχυση μονο στο 644 και τη μεταφερω στο ε1 στον 659? παλι μου βγαζει μηνυματα λαθους...

    Στα απάντησε όλα ο συνάδελφος παραπάνω.

×
×
  • Create New...